工会财务软件12月如何月结(工会会计软件如何结转)
本文目录一览:
用友财务软件的结账步骤
一、结账步骤:
1、首先我们要打用友财务软件,看一下账套的各个模块是否做了月结,确保之前的做完月结。
2、紧接着点击系统管理——admin登录,然后在帐套下面备份帐套。
3、这时候就退出来,用帐套主管demo登录,密码也为demo。选择年份为今年的年份如:2018,登陆。点击年度帐——点击建立。
4、创建成功后,退出来,重新用demo登录,这个时候年份就要选择刚刚创建的新年度了,然后登录。在年度帐下面——点击结转上年的数据。先要先结转其他的模块,最后在结转总账模块。
5、结转完成后,要登录到T3软件,”。点击总账——设置——期初数据就可以结账了。
二、转账步骤:
1、第一步,登录系统,填写具体信息,选择确定选项。
2、第二步,选中总账系统中的填写凭证选项,弹出界面,在界面中输入信息即可
3、第三步,出纳签字,选中凭证界面的出纳选项,填写信息即可。
4、第四步,审核凭证,选中填写凭证界面的审核凭证选择日期和各种信息,即可、
5、第五步,转账生成,做结转损益的凭证之前,前面的凭证必须先审核、记账后,才能自动结转出选择凭证选项中的点总账选项,输入对应信息。
财务软件用友U8记帐凭证如何进行月结
你好,我现在用的是用友软件!可以给你介绍一下我的结帐流程!
首先:正确录入
收款凭证
负款凭证
转帐凭证(估计这个没问题).
结转相关科目:制造费用结转到基本生产成本
基本生产成本结转到主营业务成本
结转期间费用
到本年利润
其次:用另一个会计的帐号登陆用友总帐界面,进行凭证审核,只有所有凭证都审核了
才能进行记帐.
如果审核凭证没有问题,就可以记帐了
记帐完了
就结帐
如果
记帐完了后
发现有问题
还可以
反记帐
CTRL+H
反结帐:ctrl+shift+f6
当然反记结帐都只能以主管的帐号和密码登陆.
而且还要取消凭证审核了后
才能进行修改原凭证
其他具体情节可以参考软件旁边的"帮助",里面很多使用说明!
新中大财务软件怎么月结?
每个月的流程如下
填写记账凭证(包括生成自动结转凭证)-------凭证审核(注意:制单人和审核人不能是同一个人)-----记账(意思是:把未记账的凭证计入的账簿上)-----月结(表示本月凭证记账审核结束)
具体操作流程如下:
1、进入帐套-----2、日常账务----凭证处理----记账凭证录入(修改)------生成自动转账结转凭证(注意:事先应设置好自动转账凭证,当然也可以手工录入结转凭证)----查看科目余额表检查结转是否完好
2、更换操作员进入帐套----日常账务---凭证审核----全部签字(不签字为取消审核)进行审核凭证---点击记账(此时会提示备份)----点击月结(扎帐)
反记账(倒账)流程:(具体流程和记账月结流程相反)
1、财务主管身份进入----8系统管理---数据安全维护----数据修复--如有密码12345---取消月结
2、重复上述步骤1,取消记账
3、取消审核---谁签字审核谁就取消审核
4、修改、删除、增加凭证。
工会月底账务如何结转
工会月底账务结算详情如下:
1、计提税金
2、计提工资
3、计提折旧
4、结转领料:借:生产成本-直接材料 贷:原材料
5、结转制造费用借:生产成本-制造费用 贷:制造费用(各明细)
6、产品入库:借:库存商品 贷:生产成本-直接材料 生产成本-直接材料 生产成本-制造费用
7、结转损益:借:主营业务收入 贷:本年利润借:主营业务成本 主营业务税金及附加 期间费用(三费) 贷:本年利润
以上是有关工会财务软件12月如何月结和工会会计软件如何结转的全部内容,作为会计的您有没有学会呢?如果仍然有疑问可在下方评论,小编会不定期回复哈。
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