g6财务软件如何反结账(财务软件怎样反结账)

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用友财务软件T6如何反记账,反结账

用友财务软件T6是一款财务分析的软件,是以会计核算和报表资料及其他相关资料为依据,采用一系列专门的分析技术和方法,对企业等经济组织过去和现在有关筹资活动、投资活动、经营活动、分配活动的盈利能力、营运能力、偿债能力和增长能力状况等进行分析与评价的经济管理活动的软件,那么它是如何进行反记账、又是如何进行反结账的呢,以下是针对两种计算的操作方式,可供参考。

反记账的操作方式:依次点击总账然后点击期末再点击对账,然后会弹出一个窗口,这时候只需要按键盘的Ctrl+H组合键,就会弹出一个提示“恢复记账前状态功能已被激活”的方框,再点击“确定”按钮,接着退出该窗口,再次进行点击总账→凭证→恢复记账前状态,在弹出的“恢复记账前状态”窗口,根据需要选择“最近一次记账前状态、其中最近一次记账前状态、即将最近一次记账的凭证恢复成未记账凭证”,选择完成后,用鼠标点击“确认”按钮,输入账套主管口令,系统开始进行恢复工作,在看到恢复记账完毕的方框,点击“确定”即可完成反记账的操作。

反结账的操作方式:当系统结账完毕后,若发现已结账的月份中存在错误,需要修改的,必须执行反结账命令。反结账的方法是,财务会计总账期末结账,修改需要改的月份,马上按下快捷键ctrl+shift+f6键,系统会提示输入密码,输入正确的密码后,反结账就会完成了的。

拓展资料:

T6企业管理软件的好处,T6企业管理软件产品在企业中的应用可以帮助企业开源节流,控制企业运营成本,帮助企业赢利。T6企业管理软件还可对管理的各个环节进行快速的监控,帮助企业进行流程化管理,从而解决企业管理混乱的问题,快速的提高企业运行的工作效率!

g6帐套前一年已结帐的可以反结帐修改吗

假设g6财务软件如何反结账,账套名称为金蝶公司.AIS(2007年第1期间启用账套),账套g6财务软件如何反结账的存放目录为D:\kddata\金蝶公司.AIS。2007年第12期间期末结账(也就是年结),账套存放目录下的文件说明:D:\kddata\金蝶公司.A07说明:2007年的账套文件,年末数(2007年第12期间的期末数)自动结转到下一个年度D:\kddata\金蝶公司.AIS说明:2008年的账套文件,年初数(2008年第1期间的期初数)由上一个年度结转而来因此,可以看出每年的账套文件是独立的。不能像Kis专业版、K3哪样直接反结账。情况(一)、年结后,2008年第1期间还没有录入会计凭证。处理步骤:1、删除D:\kddata\金蝶公司.AIS2、把D:\kddata\金蝶公司.A07重命名为金蝶公司.AIS3、使用软件打开D:\kddata\金蝶公司.AIS进行修改4、修改后重新年结情况(二)、年结后,2008年第1期间录入g6财务软件如何反结账了会计凭证。处理步骤:1、在D:\kddata目录下面新建1个目录,目录名为2007,即D:\kddata\2007\2、复制D:\kddata\金蝶公司.A07文件到目录2007,即D:\kddata\2007\金蝶公司.A073、把D:\kddata\2007\金蝶公司.A07重命名为D:\kddata\2007\金蝶公司.AIS4、使用软件打开D:\kddata\2007\金蝶公司.AIS进行修改,修改后重新年结,年结后在D:\kddata\2007\目录下的文件说明:D:\kddata\2007\金蝶公司.A07是修改后的2007年账套文件D:\kddata\2007\金蝶公司.AIS是修改后的2008年账套文件5、使用软件打开D:\kddata\2007\金蝶公司.AIS文件-引入-凭证-引入凭证的源账套-D:\kddata\金蝶公司.AIS如图所示。注意:引入过程提示错误,可能是目标账套的凭证字、会计科目不存在,在目标账套上手工添加与源账套一样的科目,然后再单独引入没有被正确引入的凭证。个人习惯:把D:\kddata\金蝶公司.A07和D:\kddata\金蝶公司.AIS文件用Winrar打包并存在D:\kddata\目录下。把D:\kddata\2007\金蝶公司.AIS和D:\kddata\2007\金蝶公司.A07文件移动到D:\kddata\目录下删除目录2007

用友T6结账及反结账操作步骤

月末结账

用友软件T6财务系统

1、总账g6财务软件如何反结账

【审核、记账凭证】财务会计→总账→凭证→审核凭证。

财务会计→总账→凭证→记账。

2、固定资产:

【固定资产结账】 财务会计→固定资产→处理→月末结账

供应链系统

3、销售管理:

【审核单据】供应链→销售管理→业务→发货→批量处理→批审→全选→确认。

【销售月末结账】供应链→销售管理→业务→销售月末结账。

4、库存管理:

【审核单据】入库、出库、略。

【单据记账】供应链→存货核算→业务核算→正常单据记账。

【月末结账】供应链→库存管理→业务处理→对账、月末结账。

5、存货核算:

【期末处理】供应链→存货核算→业务核算→期末处理。

【月末结账】供应链→存货核算→业务核算→月末结账

6、总账结账:

【对账、结账】 财务会计→总账→期末→对账

财务会计→总账→期末→结账(结账时根据“月度根据报告(6.其g6财务软件如何反结账他系统结账状态)的提示来结账。

1、【总账系统反结账】财务会计→总账→期末→结账→选择反结月份→Shift+Ctrl+F6→输入密码确认即可。

2、【总账系统恢复记账】财务会计→总账→期末→对账→Ctrl+H+H→凭证→恢复记账前状态。

3、【存货核算反结账】供应链→存货核算→业务核算→月末结账→取消结账。

注:反结8月份时g6财务软件如何反结账,登陆日期为9月份。

4、【期末处理反结】供应链→存货核算→业务核算→期末处理→已期末处理仓库→全选→确认。

注:反结期末处理时。登陆日期为当月最后一天。

5、【库存管理反结账】供应链→库存管理→业务处理→月末结账→取消结账。

6、【销售管理反结账】供应链→销售管理→业务→销售月末结账→取消结账。

请问用友财务通如何反结账,反审核,反记账?

反结账:点击用友软件界面上的月末结账,点击一下要反结账的月份,同时按下ctrl+shift+f6

,弹出一个窗口,如果有密码就输入密码,没有就直接点击确认即可;

反审核:用你审核凭证的那个身份登入软件,点击审核凭证,查找到有取消审核的凭证,点击取消即可,也可以成批取消审核

反记账:需要两步

第一步,总账-----期末-----对账,点击一下要反结账的月份,同时按下ctrl+h,如果提示恢复记账前状态已被激活,就对了,如果提示恢复记账前状态已被隐蔽,就在按一下ctrl+h

第二步:总账----凭证----恢复记账前状态,选择第二个(如2011年1月前状态),弹出一个窗口,如果有密码就输入密码,没有就直接点击确认即可;

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