财务软件做完账后如何对账(财务软件怎么对账)
今天给各位分享财务软件做完账后如何对账的知识,其中也会对财务软件怎么对账进行解释,如果您是会计又正好在搜索财务软件做完账后如何对账相关问题,相信我们下方的内容能够帮助您解决你现在面临的问题!
本文目录一览:
- 1、财务部和客户对账流程是什么?
- 2、用友财务软件结账后下月做账的时候怎么做
- 3、作为财务,做账开票支付对账怎么进行的,相关数据和指令怎么获得的
- 4、在财务软件操作完成后,如何更好地进行各科目之间的帐目核对工作。
- 5、金蝶软件会计和出纳怎样对账
财务部和客户对账流程是什么?
财务部和客户对账流程是:
1、财务部从财务软件(ERP系统中)导出需要进行对账客户的对账单,财务系统没有这个功能的,导出往来客户余额表,用word、excel自制对账单。
2、将审核完毕的对账单定期采用传真、挂号件、E-MAIL及营销人员自带等形式发出。
3、对客户提出疑问,及时解决问题;若无反馈,主动联系,确认回执。
4、将对账单及回执单进行归档,如有逾期欠款转入催款程序。
5、对对账数据进行收集、整理、分析,提出报告给领导参考,并对本次对账工作作出总结。

用友财务软件结账后下月做账的时候怎么做
须先把当月的结账然后填下月凭证。
如果的当月有账务以后有补充或更改的,可以找到【反结账】进行反结账然后进行修改,完成后在把所说的当月结转,不会影响下个月已经填制的凭证。
一般的都是在上月结完帐后,做完报表、成本分析、财务分析、使用有“期初余额录入权”的用户名;退出到总页面;最下面有一个“结转本月数据到下月”(也有可能在上面的菜单栏里;以前我用的版本就在菜单栏里,后来升级就不在了);这个一般在月底最后一天做,下个月第一天上班时就有了。
还有就是现在也有的是自动结转;只要时间一到,结转上月的数据后就可以自动的到下月了。
作为财务,做账开票支付对账怎么进行的,相关数据和指令怎么获得的
如下:
对账开票流程分三步,分别为:第一步:先对本月所有凭证重新进行审核,仔细核对减少差错。月末结账是建立在日常会计凭证的日清基础上,要求日常的会计凭证数据和分录准确无误,一般建议在月末结账时核对。
第二步:进行以下项目的账实核对。
现金:在结账日末进行清盘,编制盘点表。对平现金可以证明所有分录中有现金的分录正确。不平应查现金日记账和所有现金相关凭证,查清原因进行处理。
运用银行存款调节表的原理对税务进项税额认证清单、四小票软件清单(包括运费、海关完税凭证、废旧物资、农产品收购)和企业的应交税金-应交增值税(进项税额)明细账进行核对,可以参与银行存款调节表编制进项税额调节表。主要调节的是在同一账税票中应做进项转出的,比如税法规定不可以抵扣的项目的金额、进货退回折让证明单的时间性差异。
在财务软件操作完成后,如何更好地进行各科目之间的帐目核对工作。
那财务软件做完账后如何对账你就打印一份科目余额表看看财务软件做完账后如何对账,一般财务软件做完账后如何对账的问题都能从科目余额表上看出来
金蝶软件会计和出纳怎样对账
(1)打开金蝶软件,点击主控台中的“财务会计”选项。
(2)然后点击打开现金管理中的“总账数据”选项。
(3)然后在右侧弹出来的页面中点击打开“与总账对账”选项。
(4)点击子功能“总账数据”后,点击明细功能“02003与总账对账”选项。
(5)然后在弹出来的窗口中设置想要的内容,点击确定就可以得到对账结果。
扩展资料:
出纳注意事项:
出纳员必须由具有财会专门知识、持有会计从业资格证书的人担任,只有这样,才会清醒认识到会计核算所涉及的数据与数据之间存在一种内在的勾稽关系,这种勾稽关系是会计核算内部监督制约机制的重要组成部分之一。
企业内部必须建立相关的内部控制制度,对不相容的岗位应当相互分离、相互制约和相互约束。银行存款日记账的登记和债权务账户的登记是两个不相容的岗位,应当分别由不同的人担任,以便建立起内部的监督控制制度。
参考资料来源:百度百科——出纳
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