t6财务软件怎么反结记账(t6如何反结账)
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用友T6结账及反结账操作步骤
用友T6结账及反结账操作步骤
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用友T6结账及反结账操作步骤
月末结账
腔数唤用友软件T6财务系统
1、总账:
【审核、记账凭证】财务会计→总账→凭证→审核凭证。
财务会计→总账→凭证→记账。
2、固定资产:
【固定资产结账】 财务会计→固定资产→处理→月末结账
供应链系统
3、销售管理:
【审核单据】供应链→销售管理→业务→发货→批量处理→批审→全选→确认。
【销售月末结账】供应链→销毕物售管理→业务→销售月末结账。
4、库存管理:
【审核单据】入库、出库、略。
【单据记账】供应链→存货核算→业务核算→正常单据记账。
【月末结账】供应链→库存管理→业务处理→对账、月末结账。
5、存货核算:
【期末处理】供应链→存货核算→业务核算→期末处理。
【月末结账】供应链→存货核算→业务核算→月末结账
6、总账结账:
【对账、结账】 财务会计→总账→期末→对账
财务会计→总账→期末→结账(结账时根据“月度根据报告(6.其t6财务软件怎么反结记账他系统结账状态)的提示来结账。
1、【总账系统反结账】财务会计→总账→期末→结账→选择反结月份→Shift+Ctrl+F6→输入密码确认即可。
2、【总账系统恢复记账】财务会计→总账→期末→对账→Ctrl+H+H→凭证→恢复记账前状态。
3、【存货核算反结账】供应链→存货核算→业务核算→月末结账→取消结账。
注:反结8月份时,登陆日期为9月份。
4、【期末处理反结】供应链→存货核算→业务核算→期末处理→已期末处理仓库→全选→确认。
注:反结期末处理时。登陆日期为当月伍凯最后一天。
5、【库存管理反结账】供应链→库存管理→业务处理→月末结账→取消结账。
6、【销售管理反结账】供应链→销售管理→业务→销售月末结账→取消结账。
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用友T6软件经过年度结转后能做月份的反结账吗
用友软件年度结转操作步骤
一、
在做年度结转前要做好备份,备份步骤如下:
1、进入系统管理,点注册,
2、注册用户名用admin,再点确定。
3、再点击菜单栏中t6财务软件怎么反结记账的“账套”,下拉菜单中选择“输出”
4、选择t6财务软件怎么反结记账我们所要备份的账套,选择之后点确认。
5、稍后系统会出现画面,如果电脑配置较低,系统会有短暂的没有响应,只要继续等下去就可,系统在压掘禅桥缩数据库。
6、数据备份完成后,弹出如下对话框,我们再选择自己所要判猛保存数据的路径即可。
7、选择路径时,一定要确定所选文件夹为打开状态,只要双击要保存的文件夹,再点确认即可完成备份。
8、备份完成,如果要将数据拷贝到u盘,直接找到备份文件夹,复制到u盘即可。
二、完成数据备份后,进行建立新年度的年度账。
1、
进入系统管理,点“系统”下拉菜单中的“注册”;用户名选择要做账套的账套主管的名字,一般为操作员自己的名字;选择要做的账套;会计年度选择上一年的年度。如果要做2010年的年度账,就选2009年(一般是2009年12月31日)。选好后点确定
2、
在菜单栏中选年度账,在下拉菜单中选“建立”,
3、
点确认,接着点是。
4、系统会出现画面,用户只要耐心等待即可,根据电脑性能不同,花的时间也不同。
4、
建立完成后,系统会弹出画面,表示建立成功。
三、
结转上年数据
注:在用友软件中,年度账建立完成后,并不代表着直接可以进行下一年度的账务操作,此时系统只结转t6财务软件怎么反结记账了会计科目,客户档案,存货档案等基础档案,没有任何上年数据。上年度数据的结转需要我们进一步的操作。
1、
进入系统管理,点“系统”下拉菜单中的“注册”;用户名选择要做账套的账套主管的名字,一般为操作员自己的名字;选择要做的账套;会计年度选择本年的年度。如果要结转2009年的年度期末数据,此时要选2010年(一般是2010年1月1日)。选好后点确定
2、
在菜单栏中选年度账,在下拉菜单中选“结转上年数据”
注:因为版本的不一样,此时选择也不一样,
1)
如果是财务通基础版,直接选择总账系统结转即可;
2)
如果是财务通版准版或者套装版,并且本账套使用了固定资产、工资模块。先要结转固定资产和工资系统,两者没有先后顺序;最后结转总账系统。
3)
如果是tong2005的版本,并且使用了购销存,就按照如图所示,按袭哪顺序从上到下结转。
4)
因为结转都比较简单,在此我们只以结转总账系统为例加以说明。
3、
在结转上年数据中选择总账系统结转,
4、
点确认
5、
确认后系统弹出对话框,如果客户要进行账龄分析,并且每个月进行了账龄两清的操作,就选择明细方式结转;如果不需要账龄分析,选余额方式。
注:一般建议选择余额方式结转,明细方式结转如果操作不当容易出错t6财务软件怎么反结记账!
6、
经过结转后,系统会弹出一个结转报告,提示t6财务软件怎么反结记账你正确的结转科目和错误的结转科目,如果有错误的,要查清楚原因。
7、
如果没有问题,稍等就可以进行用下年度的时间进去进行新年度的账务操作了。
8、
新的年度的报表,只要重新把原来的报表复制一份,在报表系统打开,进行账套初始后就可以重新计算了。
笑望采纳,谢谢!
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