用友t6财务软件总账和明细账不等是什么原因?,用友财务软件总账与明细账不平
大家好,今天小编给大家来分享关于用友t6财务软件总账和明细账不等是什么原因?的问题,大概从多个角度来详细阐述介绍用友财务软件总账与明细账不平的内容。在当前技术发展的快车道上,财务软件凭借其高效与便捷正日益受到各大企业的欢迎。它的出色的财务软件管理和数据分析功能让企业的日常运营变得更为轻松。接下来,小编将深入浅出地为大家解析财务软件的独特魅力与实用技巧。敬请期待!
本文目录一览:
- 1、使用用友软件,为什么有时候总帐明细帐对帐不平?
- 2、用友软件中对账的时候出现总账与明细账中的其他应收款中的金额不符...
- 3、用友结账提示总账与明细账不符
- 4、用友有个科目总账金额和明细金额不一致是怎么回事?
- 5、用友期初余额银行存款余额合计与明细余额之和不相等
- 6、在用友总帐记帐时,提示总帐与明细帐不平,无法结帐?
使用用友软件,为什么有时候总帐明细帐对帐不平?
可能是修改过科目或项目。解决办法:恢复记帐前状态到年初,把科目或项目调整好,修改相关凭证,修改期初余额(可能要在数据库中操作),对帐,记帐,对帐,记帐,直到都平,都记完。
用友财务软件里面总账与明细账不符是因为总账科目与明细科目登记的金额不一致,解决步骤如下:首先第一步就是要进入系统输入操作员编号然后进行输入密码接着就是选择帐套再进行点击确定即可。
原因:可能是在使用后科目下级增加了明细科目,科目明细属性没有自动变更过来。年结前未做正确的往年基础资料数据的保存工作,或者是年结存储过程有错误。
一般来讲,总账是由明细账汇总生成的,所以正常情况下不存在不平的情况。你先按顺序操作:录入凭证 审核 过账 记账 如果以上都已操作并且没有遗漏,可考虑是软件数据库发生错误,请找服务商解决。
你好,出现这种情况可能是总账期初余额对账不平;也有可能可能是科目未级标志有问题,总账反结账、反记账、反审核到期初后,需要下载检测基础档案末级标志工具,检测修复科目末级标志。
会导致总账与明细账不符。请问这个月应收账款和预收账款有没有发生过,因总账最后是把这两个款项抵减,把应收账款的余额放在应收账款的借方,把预收账款的余额放在应收账款的贷方。这样要注意明细账方面的调整。如果是发生第一项的,无法挽回,只能请用友公司派员来调整软件的程序。
用友软件中对账的时候出现总账与明细账中的其他应收款中的金额不符...
1、也许期初不平;也许当月应收模块有单据已审核未制单;也许有凭证未通过应收模块直接在总账做得。就想到这些,你自己再检查一下。可以看一下总账和明细账差多少钱,然后根据金额找问题。
2、一般使用过的科目辅助核算不建议你再修改,我遇到的 总账明细账不平,多数是修改辅助核算引起的。
3、在用友软件中,总账与明细账不符,对于仅仅是使用软件的人来说,是个非常棘手的问题,需要动数据库,没有什么好的办法。
4、用友软件中,总账是由各明细账数据合计出的,不可能有总账和明细账不等的情况 你说的明细账有可能是别的子系统的明细账,也就是说,子系统的明细账与账套系统里的账核对不上 这种情况,一般是由于你没有在子系统自动生成记账凭证造成的。至于你截图的查询界面,那是因为你使用了日记账的格式。
5、借:应收账款-XX客户(期初未入)贷:应收账款-XX客户(挂错的客户)只要调整到正确的期初就行了!问题二:用友财务软件已录入期初余额错了怎么改 反结账,再反记账,一起到年初,就可以修改了,或者在数据库直接修改,反结账CTRL+SHIFT+F6 ,反记账CTRL+H。
用友结账提示总账与明细账不符
1、原因:可能是在使用后科目下级增加了明细科目,科目明细属性没有自动变更过来。年结前未做正确的往年基础资料数据的保存工作,或者是年结存储过程glsp_snjczl有错误。
2、原因:可能是在使用后科目下级增加了明细科目,科目明细属性没有自动变更过来。年结前未做正确的往年基础资料数据的保存工作,或者是年结存储过程有错误。
3、出现此问题的原因:总账科目与明细科目登记的金额不一致。解决的方法及详细的操作步骤如下:首先,打开系统并输入操作员编号,然后输入密码,再选择帐套,并单击“登录”按钮,见下图。其次,单击总账系统,然后填写凭证,再修改凭证日期。此时,输入附单据数以录入摘要并制作下一张凭证,见下图。
4、可能是修改过科目或项目。解决办法:恢复记帐前状态到年初,把科目或项目调整好,修改相关凭证,修改期初余额(可能要在数据库中操作),对帐,记帐,对帐,记帐,直到都平,都记完。
用友有个科目总账金额和明细金额不一致是怎么回事?
1、用友财务软件里面总账与明细账不符是因为总账科目与明细科目登记的金额不一致,解决步骤如下:首先第一步就是要进入系统输入操作员编号然后进行输入密码接着就是选择帐套再进行点击确定即可。
2、原因:可能是在使用后科目下级增加了明细科目,科目明细属性没有自动变更过来。年结前未做正确的往年基础资料数据的保存工作,或者是年结存储过程有错误。
3、原因:可能是在使用后科目下级增加了明细科目,科目明细属性没有自动变更过来。年结前未做正确的往年基础资料数据的保存工作,或者是年结存储过程glsp_snjczl有错误。
4、你好,出现这种情况可能是总账期初余额对账不平;也有可能可能是科目未级标志有问题,总账反结账、反记账、反审核到期初后,需要下载检测基础档案末级标志工具,检测修复科目末级标志。
用友期初余额银行存款余额合计与明细余额之和不相等
用友期初余额银行存款余额合计与明细余额之和不相等的原因是有些科目没有明细账,既然没有明细账,因此总账余额就不等于明细账余额。
数据库或程序BUG吧。选中上级科目,点击“清零”,将银行存款科目及明细科目全部清零,然后再重新录入明细科目应该正确了。
原因:可能是在使用后科目下级增加了明细科目,科目明细属性没有自动变更过来。年结前未做正确的往年基础资料数据的保存工作,或者是年结存储过程glsp_snjczl有错误。
当然他会提示你该科目正在使用,如果去除辅助核算会出现问题等等,不管它,直接确定就是.去掉辅助核算之后再回到期初余额中将之前删不掉的数据删掉.删掉数据之后再回到会计科目中将该科目的辅助核算勾上,如果有提示不管,直接确定.再回到期初余额中输入相应的辅助核算信息,设置该科目的期初余额。
在用友总帐记帐时,提示总帐与明细帐不平,无法结帐?
可能是修改过科目或项目。解决办法:恢复记帐前状态到年初,把科目或项目调整好,修改相关凭证,修改期初余额(可能要在数据库中操作),对帐,记帐,对帐,记帐,直到都平,都记完。
你好,出现这种情况可能是总账期初余额对账不平;也有可能可能是科目未级标志有问题,总账反结账、反记账、反审核到期初后,需要下载检测基础档案末级标志工具,检测修复科目末级标志。
如果是发生第一项的,无法挽回,只能请用友公司派员来调整软件的程序。
用友财务软件里面总账与明细账不符是因为总账科目与明细科目登记的金额不一致,解决步骤如下:首先第一步就是要进入系统输入操作员编号然后进行输入密码接着就是选择帐套再进行点击确定即可。
一般情况下用友结账必须要平的,做到账账相符,估计你的帐没有平,原因可能是:你在做账时个账户科目可能混淆,存在漏洞。可能你在登记入账时,数额与实际不相符,存在明显差异,尚未发现。可能是你在做账时,资产+负债=所有者权益 的会计等式并没有做平,导致结果不平。
出现gl_accass中有数据但是gl_accmultiass表中没有数据的情况,首先将对账功能中提示的不平科目编码的记录从gl_accass、gl_accmultiass中删除掉。反结账、反记账到1月份,在期初余额中找到对应科目编码的明细科目表,重新做汇总操作(进入该科目的明细账之后,按上面的‘汇总’按钮)。
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