财务软件做跨月记账,财务软件做跨月记账怎么做
本文目录一览:
- 1、财务软件必须本月做帐吗
- 2、用友财务软件当月未结账如何填制下月凭证
- 3、跨月的记账凭证都要将当月的凭证先审核记账结转再做下个月的凭证审核...
- 4、金蝶财务软件本月初可以做上月的帐吗
- 5、用友财务软件中怎么样进行隔月的反记账?
财务软件必须本月做帐吗
你要是问使用财务软件做账,从法定角度要求,当然是本月的账必须本月做。但是有时候遇到个什么特殊情况,逼着你跨月才做以前的账,你只能把软件上时间改了,做到那个月。或者把以前的原凭攒下,留到以后做。
小规模纳税人财务软件做账必须要每月结转的。需要录入好当月的记账凭证,然后点击过账,然后结转损益,再过账,然后结账,这样才可以把当月的期末余额结转到下个月,作为下个月的期初数。
财务工作一般是根据业务发生的时间顺序及时做账。月末时(结账)将所有账目计结出发生额、余额,结转期间费用、编制财务报表。每月15号前上报税务报表。
小规模纳税人财务软件做账一般是需要按月结转的。也可以按季结转。
用友财务软件当月未结账如何填制下月凭证
1、用友这个月的账还没有结,怎么填制下个月的凭证呢 可以填制凭证,但不可以记账。因此,你应首先登录到总账,将凭证的编号方式更改为手工的编号方式,(如果已经是手工方式,就无需修改。
2、可以填凭证,没有什么影响,凭证是不参与计算的,记账才是计算。
3、不可以,没有结账的话系统还是显示这个月的账套,没办法直接显示到下个月的账套,所以需要结账后再录凭证。结账后如果发现上个月的账套有问题,可以直接反结账、反记账就可以更改了。
4、反结账:打开月末结账,点击最后结账的月份,按“Ctrl+Shift+F6”,输入口令。
跨月的记账凭证都要将当月的凭证先审核记账结转再做下个月的凭证审核...
1、一般软件做账的顺序就是这样的,除了审核本月可以在上月没有结账的状态下审核外,记账肯定要在上月结账后才能进行,结转更加需要本月记账后才能正确进行了。
2、会计凭证审核的内容 审核是否按已审核无误的原始凭证填制记账凭证。记录的内容与所附原始凭证是否一致,金额是否相等;所附原始凭证的张数是否与记账凭证所列附件张数相符。
3、审核凭证能在当月,进行凭证审核记账然后对账平后进行期间损益结转生成凭证保存后再进行凭证审核、记账,就可以编制会计报表。
4、根据日常发生的业务填制记凭证。记账凭证下要附正式发票。根据记账凭证登记现金日记账、银行存款日记账、各明细分类账。月末,根据全月记账凭证汇总,填制科目汇总表,据科目汇总表登记总账。

金蝶财务软件本月初可以做上月的帐吗
比如,现在是9月份,如果你软件系统是第8期(8月),就可以记8月份的账,如果你8月份结账了,现在是第9期,就不能录上个月账了,必须反结账回去记账。
做下个月的凭证是可以的,提交状态,结到当前期间再审核即可。所有凭证全部过账 使用结账功能 系统在过账之前要对账务处理进行检查,必须将本期间的所有会计凭证及业务资料全部输入了电脑并且过账之后才能结账。
楼主,你好!这个当然是可以的,看样子楼主是对金蝶K3的业务流程和操作都不怎么熟悉啊。具体你可以参考一下操作步骤来实现:确定本月凭证都已经反过账,如果没有反过账,那么请先把本月的凭证反过账。
凭证日期跑9月去了,账套已经结到10月。把凭证日期改成10月的日期就可以了。老版本可能不自动转换当前期间日期。
可以正常做呀 没什么影响的。比如现在是 6月 你4 5 月没做都可以。但是你再结帐的 就得从4月开始结。很多人都不会一个月结一次的。
用友财务软件中怎么样进行隔月的反记账?
用友软件中是不能隔月反记账的,必须连续性的才可以,也就是说取消一个月的结账后才能进行反记账。
用友软件反记帐具体操作:打开用友软件,依次点击总账→期末→对账,如图所示。在弹出的窗口中,直接按Ctrl+H组合键,弹出一个提示“恢复记账前状态功能已被激活”,再点击“确定”按钮,如图所示。
点击对账 登录用友软件后,依次点击总账-期末-对账进入下一步。恢复记账前状态功能已被激活 在弹出的对账页面中,按Ctrl+H组合键,在弹出的页面中点击确定恢复记账前状态功能已被激活。
用友T3反流程:取消结账→取消记账→取消审核→修改凭证。取消结账(用账套主管操作):点“总账—期末—结账”,打开了结账窗口,选择需要取消结账的月份,同时按“CTRL+SHIFT+F6”,输入账套主管的口令点“确定”。
第一步:反结账 进入软件,打开总账系统模块,依次点击总账——期末——结账。在弹出的窗口中,选择要取消结账的最后一个结账月份,按Ctrl+Shift+F6组合键,再输入帐套主管的口令即可。
问题一:用友财务软件怎么反记账 我觉得你你只是把“恢复记账前状态”的功能显示出来而已,而没有进入到功能里面去进行操作。用友系统用“ctrl+H”只是把反记账的功能显示出来,而不是按了之后就完成了反记账。
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