用友NC财务软件怎么结转损益,用友nc财务软件教程结账

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用友NC财务软件怎么结转损益,用友nc财务软件教程结账

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用友隔月反结账

用友软件反结账的操作如下:进入用友软件,打开总账系统模块,依次点击总账——期末——结账;在弹出的窗口中,选择要取消结账的最后一个结账月份,按Ctrl+Shift+F6组合键,再输入账套主管的口令即可。

用友软件反结账步骤是:进入用友软件,打开总账系统模块,依次点击总账、期末、结账。在弹出的窗口中,选择要取消结账的最后一个结账月份,按Ctrl+Shift+F6组合键,再输入帐套主管的口令即可。

登陆用友T3,进入账套。点击“总账系统”进入页面。点击“月末结账”,进入结账的页面。进入页面后,点击到要进行反结账的月份,同时按下:ctrl+shift+F6。跳出界面,输入反结账的口令密码,即管理员密码。界面当月显示没有“Y”,即表示已经反结账成功了。

总账模块中,点击上面菜单栏的“期末-结账”,如下图所示:点击“结账”后,出现下图时,将鼠标移至最后一个已结账的月份:按下CTRL+shift+F6键,会弹出输入有权限操作员密码,输入密码后点击“确认”。即可完成反结账操作。

会计用友U8软件反记账反结账的方法是:在总账模块中点击期末,选择对账功能,在打开的界面中按Ctrl+H键,会弹出恢复记账前状态已被激活的提示。然后点击确定,关闭窗口。

用友U8期末结转损益必须要先记账吗?

只需要把设计到损益科目的凭证记账,如果不把他们记账,结转后不记账的凭证数据不能记入期间损益结转凭证。需要把损益累科目的余额手动制作凭证,结转到本年利润里 U8和NC根本不是一个产品线,而且面向的对象也不一样。把他俩放在一起根本没有可比性。也不是说你用哪个顺手哪个就先进。

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该软件先记账再结转损益。用友先记账再结转损益的原因是如果先记账之后,再结转损益的话,那损益结转的那张凭证还要再记一次账。如果先结转损益的话,那要把包含未记账凭证勾选。用友是用友网络科技股份有限公司的简称,2015年初,“用友软件股份有限公司”正式变更为“用友网络科技股份有限公司。

可以不审核,但是不能不记账。在某些版本里,总账——选项里有“允许不审核记账”的。但是结转损益必须在记账之后进行结转的。总体流程是这样:填制——换人审核——记账——结转——换人审核(审核刚生成的结转凭证)——记账——结账。

先结转损益再结账。结转损益是指在期末,损益类科目的余额将全部结转到“本年利润”中,结转后,损益科目余额为零的过程。

先审核,再记账,期末再期末结转生成。如果你先记账之后,再结转损益的话,那你损益结转的那张凭证还要再记一次账。如果你先结转损益的话,那你就要把包含未记账凭证勾选。

记账不记账都可以结转损益。但是不记账时 在期末》转账时 需要勾上“包含未记账凭证”选项。有的版本没有这个选项。

在用友总账系统对账时出现“总账与项目核算账”不平,应怎么进行修改

1、解决方法:现在就是一月出的错,先反记账把期初余额试算一遍看看是期初的事还是这个月数据的事,期初没问题的情况下检查一遍涉及这个科目的所有凭证,全都没问题的话进数据库修改,这个6204是应该存在的话就把明细账中加上这个数,不过估计这个数是不应该存在的,那就直接在总账中删除这个数就好了。

2、重新记账、对账、结账看是否有问题,查看问题是否得到解决。

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3、方法一:(1)取消科目的辅助核算,将预付账款科目的期初余额修改为明细合计金额。(2)重新挂上辅助核算,再到预付账款科目的供应商往来期初中添加相应的明细期初,科目的总账期初会自动进行汇总。 方法二:(1)将预付账款的供应商往来期初的明细全部删除,再到会计科目中取消预付账款的辅助核算。

用友NC系统,我还没计提折旧,就结转损益了,现在没法结账,应该怎么办

1、用友T3标准版在月末结账的时候,会出现未通过工作检查,不可以结账。点击上一步,回到月工作报告的界面 点击右侧的滑动框,找到最下面,下面会显示无法通过检查的原因,一般都是启用了其他的子模块,没有结账,导致总账无法月结。

2、出现这种情况 你确实没计提折旧 那就到固定资产模块里——处理——计提本月折旧,然后结账 你计提过发现固定资产卡片什么的登记有误,想修改,还是在 处理——恢复月末结账前状态。然后修改卡片,然后计提折旧,这是就会出现提示2折旧后对帐套数据进行过修改,折旧已提。

3、恢复结账,然后恢复记账,找到那张错误凭证,修改,然后再损益结转。报表重算,正确为止。

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