财务软件可以结转上个月的账吗,财务软件怎么结转到下月

财务软件可以结转上个月的账吗,财务软件怎么结转到下月

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用金算盘财务软件如何对以前月份的凭证进行损益结转?

1、结转损益,意思是把损益类的科目余额都结到本年成本里或者本年利润里,前提是本月的凭证都已经复核记账了,而且本月的凭证要有损益类的,这些条件都具备了那么才能进行结转。

2、首先,单据录完后,要进行凭证过账,然后进行结转损益,再进行一次凭证过账,最后是期末结账。凭证过账:点击凭证过账图标,弹出的界面点击开始过账。

3、一般财务软件都有结转损益功能,只需要按照操作教程即可,以柠檬云财务软件为例:系统支持自动结转损益,用户也可自行录入结转凭证,如需系统自动生成,可点击期末结转,进入相应月份之后点击下一步,进入结转损益界面保存凭证。

用友软件中这个月已经登记了凭证,还可以反结账上个月的凭证么

1、反结账:总账》期末》结账,选中最后一个结账月,按ctrl+shift+f6。反记账:总账》期末》对账,按ctrl+H,激活后。总账》凭证》恢复记账前状态。再将凭证反审核即可。

2、界面当月显示没有“Y”,即表示已经反结账成功了。反结账就可以进行反记账。点击“总账”-“凭证”-“恢复记账前状态”。

3、反结账操作方法:打开软件后,直接同时按Ctrl+F12,如果没有设置口令,直接点击“完成”即可。反过账操作方法:同时按下Ctrl+F11,出现反过账界面。

4、点击确定后,出现密码框,输入密码后,点击确认即可完成反记账操作。

5、用友T3反流程:取消结账→取消记账→取消审核→修改凭证。取消结账(用账套主管操作):点“总账—期末—结账”,打开了结账窗口,选择需要取消结账的月份,同时按“CTRL+SHIFT+F6”,输入账套主管的口令点“确定”。

6、不知道你是哪个版本,一般反结与反记都是通用的。可见下面步骤:第一步:反结账 进入软件,打开总账系统模块,依次点击总账——期末——结账。

用友财务软件结账后下月做账的时候怎么做

1、进入用友通→点总账系统→点月末结账→下一步→对账→(出现每月工作报告)下一步→结账。 若结账后发现凭证有错,需返回修改时,只有取消结账、取消记账、取消审核、取消签字后,才能修改凭证。

2、财务软件的做账流程:审核原始凭证 (1)外来原始凭证。由业务经办人员在业务发生或者完成时从外单位取得的凭证,如供应单位发货票、银行收款通知等。(2)自制原始凭证。

3、(1)执行“期末”|“结账”命令,进入“结账”窗口。单击要结账月份,单击“下一步”按钮。(2)单击“对账”按钮,系统对要结账的月份进行账账核对。单击“下一步”按钮,系统显示“12月工作报告”。

4、(8)最终记账完成。用友T3财务软件可以反记账和反结账 (1)反记账,如果记账后发现有一张凭证(如10#)录错了,应先反记账(“恢复记账前状态”),然后取消10#凭证的审核,然后修改10#凭证。修改完后再审核,再记账。

5、审核凭证然后记账。结账再生成财务报表。好用的财务软件:金蝶适合大型企业,管家婆辉煌软件,它是一款适合中小企业使用的财务软件。它具有简单易用、功能齐全、启动快等特点。选择时,可以根据自己的需要来做。

6、中间还有“结转损益”和“审核”正确顺序如下:填写凭证——审核凭证——记账——结转损益(生成凭证保存)——审核——记账——结账 注意:转账的时候包含未记账凭证,然后统一审核记账。

用友账做到5月份了,可以反结账3月份的吗

点击“结账”后,出现下图时,将鼠标移至最后一个已结账的月份:按下CTRL+shift+F6键,会弹出输入有权限操作员密码,输入密码后点击“确认”。即可完成反结账操作。

可以操作的,反结账可以跨年度跨月度反结,不需要每月反结。

用友软件反结账的操作如下:进入用友软件,打开总账系统模块,依次点击总账——期末——结账;在弹出的窗口中,选择要取消结账的最后一个结账月份,按Ctrl+Shift+F6组合键,再输入账套主管的口令即可。

金蝶财务软件本月初可以做上月的帐吗

1、比如,现在是9月份,如果你软件系统是第8期(8月),就可以记8月份的账,如果你8月份结账了,现在是第9期,就不能录上个月账了,必须反结账回去记账。

2、做下个月的凭证是可以的,提交状态,结到当前期间再审核即可。所有凭证全部过账 使用结账功能 系统在过账之前要对账务处理进行检查,必须将本期间的所有会计凭证及业务资料全部输入了电脑并且过账之后才能结账。

3、楼主,你好!这个当然是可以的,看样子楼主是对金蝶K3的业务流程和操作都不怎么熟悉啊。具体你可以参考一下操作步骤来实现:确定本月凭证都已经反过账,如果没有反过账,那么请先把本月的凭证反过账。

4、凭证日期跑9月去了,账套已经结到10月。把凭证日期改成10月的日期就可以了。老版本可能不自动转换当前期间日期。

5、可以正常做呀 没什么影响的。比如现在是 6月 你4 5 月没做都可以。但是你再结帐的 就得从4月开始结。很多人都不会一个月结一次的。

财务会计软件结账操作一般需要注意什么

凡需要结出余额的账户,结出余额后,应当在借或贷栏内写明借或 贷字样。没有余额的账户应在借或贷栏内写平字。每月结账时,应 将月末余额写在本月最后一笔经济业务记录的同一行内。

会计电算化结账注意事项 (1)专人负责。由于某月结完账后将不能再输入和修改该月的凭证,所以使用会计软件时,结账工作应由专人负责管理,以防止其他人员的误操作。

先对本月所有凭证重新进行审核,仔细核对减少差错。月末结账是建立在日常会计凭证的日清基础上,要求日常的会计凭证数据和分录准确无误,一般建议在月末结账时。进行以下项目的账实核对。

岁末年初是企业财务人员一年中最繁忙的时候,不但要清查资产、核实债务,而且要对账、结账一直到最后编制财务分析报告。

(2)固定资产模块一般情况下是独立存在的,在结完进销存时,固定资产有增加的或减少的,就直接在该模块中增加或减少。每月要折旧的应在该模块操作。

会计电算化中在账务处理系统进行月末结账时应注意:(1)各科目的摊、提、结转工作必须在结账以前完成。(2)当月输入的记账凭证必须全部记账,如有未记账的当月凭证,系统将不能结账。结账后就不能再输入该月凭证。

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