用友财务软件退货怎么操作(用友采购退货)

用友财务软件退货怎么操作(用友采购退货)

本文要给大家详细介绍用友财务软件退货怎么操作,以及用友采购退货相关的财务软件内容,全文内容能够帮助会计朋友了解和学习会计软件,选择适合的财务软件对于会计来说非常重要。

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怎么退掉刚买的用友财务软件

如果你要删除之前记得备份数据。我建议你不要自己删,打用友客服电话咨询。他们会告诉你方法的。

在【财务会计】-【总账】-【记账】,点击进入。点击左上角的查询,选择账簿、凭证所属的会计期间及凭证号,选择凭证类型为“已记账”。查询出凭证后,会显示记账按钮。

第一步、反结账进入用友软件,打开总账系统模块,依次点击总账——期末——结账,如图所示:在弹出的窗口中,选择要取消结账的最后一个结账月份,按Ctrl+Shift+F6组合键,再输入帐套主管的口令即可。

在软件的系统管理里面一admin登录帐套下有个启用你把对好去了就可以了。

用友财务软件授权支付银行退回资金怎么操作

1、重新提交即可。首先退回操作仅限单位凭证还在待生成时操作,在已审核内点击取消审核。最后接着在待审核内退回,选择授权支付申请修改,修改后,重新提交即可。

2、通常情况下如果已经入账了,退回需要单位开转账支票或通过企业网银退款给汇出账户。申请人通过查询原始凭证和相关账册,将业务过程进行还原并查询到相关的资金进入路径和账户名称、账号、开户银行等信息。

3、打开手机【微信】,进入微信首页界面之后,点击进入要退回转账的好友聊天界面,接着选中好友发送的微信转账方框部分,进入微信转账收款界面,然后轻点【收款】按钮下方的【退还】。

4、财政授权支付是指预算单位按照财政部门的授权,自行向代理银行签发支付指令,代理银行根据支付指令,在财政部门批准的预算单位的用款额度内,通过国库单一账户体系将资金支付到收款人账户。

5、当然,大家需要注意,如果并非转账对象错误,而是收款账号或姓名等信息不对等,比如提供卡号错误,和持卡人并非同一人,那银行系统在核查到消息错误后,一般会将资金原路退回至转出账户,并不会真的转账过去。

用友财务软件的操作流程是什么?

1、反结账操作流程图:【操作步骤】选择【业务处理】菜单中【反结账】菜单项,屏幕显示反结账界面;择要反结账的工资类别,确认即可。 注意事项: (1)、本功能只能由账套(类别)主管才能执行。

2、点击系统管理账套下拉菜单——建立——输入账套号——设置账套名称——设置账套径——设置会计期间——点击下一步——输入单位信息——核算类型——点击下一步——基础信息——科目编码设置长度。

3、以用友财务软件填制凭证步骤为例:首先打开U8软件,登录上去,打开业务工作。然后选择打开财务工作,打开总账。然后依次点击打开凭证,填制凭证,新增凭证。

4、建立帐套 设置操作员及权限 完善财务期初数据 填制凭证 5。

5、下面是我为大家带来的用友财务软件的做账流程的知识,欢迎阅读。

6、一般用友软件总帐日常操作流程分为四个大步骤:制单;二审核;记帐;结帐。

用友财务软件简要操作流程

反结账操作流程图:【操作步骤】选择【业务处理】菜单中【反结账】菜单项,屏幕显示反结账界面;择要反结账的工资类别,确认即可。 注意事项: (1)、本功能只能由账套(类别)主管才能执行。

结账步骤:首先我们要打用友财务软件,看一下账套的各个模块是否做了月结,确保之前的做完月结。紧接着点击系统管理——admin登录,然后在帐套下面备份帐套。

新手使用用友财务软件的方法:首先是需要建帐:登陆系统管理 用户名输入“ADMIN”--- 确定--帐套--建立--输入自己的单位及帐套信息--确认。

你对用友财务软件的做账流程了解吗?下面是我为大家带来的关于用友财务软件的做账流程的知识,欢迎阅读。 第一章 系统初始建账 建账 双击桌面上“系统管理”图标,选择“系统”下“注册”。

用友财务软件退货怎么操作的介绍就聊到这里吧,感谢你花时间阅读本站内容,更多关于用友采购退货、用友财务软件退货怎么操作的信息别忘了在 www.ufidaft.com 进行查找喔。

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