用友财务软件数据不能结转,用友为什么不能结算

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用友t6各项工作完成不能结帐

原因总结下来有以下几点:上月总账没结账;本月有未记账的凭证;试算不平衡;别的系统还没结账。试算不平衡要从期初余额和凭证两个方向出发去检查。

第生成的凭证做下记账,记账后再结固定资产。第如果不行,就在固定资产 选项中,修改 对账不平也允许结账。

影响总账结账的因素一般有:有未结账的模块;有未处理完的总账业务;对账不平。等 打开总账的结账功能,执行下一步一下步,系统会出一个检查报告,报告中会列明有哪些工作未完成。

如果你不需要做凭证,就可以进批量制单里把那些记录删除就行了;如果你以后都不需要在固定资产模块里做凭证,就可以把固定资产模块中设置--选项中的月末结账前一定要完成制单登帐业务的勾取掉就OK,以后就不用制单了。

用友普及版10.2中为什么期末结转不了

1、你一定开启了用友软件内的其他模块,比如说库存管理模块,在财务软件内,如果开启其他模块,一定要在总账模块结账前结账,否则总账模块无法结账。

2、是的,损益类科目(包括期间费用),月末结转损益之后,应该是没有余额的。先确定损益类科目有余额;期末处理--转账定义--期末损益结转-指定对方科目 本年利润。然后,前面的凭证均需 审核 记账,然后,结转期间损益。

3、这个是用友软件数据结转的设置问题。你的情况一般是数据结转的设置中没有包括你新增加的预提费用。如果自己找原因很难。但请用友公司的服务人员帮忙就很容易解决。如果要自己处理的话,建议直接修改2010年的年初数。

用友U8软件里固定资产结账时提示“制单业务未完成,不能结账”,请问什么...

固定资产这个原因可能是进入软件的日期有问题,从新确定日期在进入,要是还没有就是可能菜单栏丢失了,需要下载固定资产修复工具,进行修复即可。当然异常会有提示的,要是异常可以进行一场任务清理。

不要在固定资产模块里做了增加,然后再到总账里手工输入借固定资产、贷银行存款这种凭证,而应该从固定资产里生成相关凭证(即制单)。

固定资产无法结账是因为固定资产原值与总账系统不平。本月新增了固定资产,直接在总账系统做凭证,导致固定资产原值与总账系统不平,不能结账,删除总账凭证,到固定资产做资产增加,并制单生成凭证.可正常结账。

是账务模块和固定资产模块对账不平,导致无法结帐,可能的问题:新增或减少固定资产未转凭证,或转凭证科目或金额不正确(手工修改过)。计提折旧未转凭证,或转凭证科目或金额不正确(手工修改过)。

用友软件固定资产月末结账时提示“制单业务未完成,不能进行此项操作”是什么意思---意思是你的固定资产系统里还有录入的资料未生成凭证。

再做结账。主要原因可能是总账和明细账对账不平、凭证未记账或其他系统启用后未结账等原因。如果是第一次结账的话,多数情况是启用了多余的模块, 如果启用了例如固定资产等模块,就要先结固定资产模块,总账才能结账。

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