用友财务软件下月凭证怎么填(用友月底结账流程)
本文要给大家详细介绍用友财务软件下月凭证怎么填,以及用友月底结账流程相关的财务软件内容,全文内容能够帮助会计朋友了解和学习会计软件,选择适合的财务软件对于会计来说非常重要。
本文目录一览:
用友财务软件结账后下月做账的时候怎么做
结账步骤:首先我们要打用友财务软件,看一下账套的各个模块是否做了月结,确保之前的做完月结。紧接着点击系统管理——admin登录,然后在帐套下面备份帐套。这时候就退出来,用帐套主管demo登录,密码也为demo。
进入用友通→点总账系统→点月末结账→下一步→对账→(出现每月工作报告)下一步→结账。 若结账后发现凭证有错,需返回修改时,只有取消结账、取消记账、取消审核、取消签字后,才能修改凭证。
用友财务软件的做账流程是怎样的呢?谢谢! 点击记账,出现记账成功的字样。 选择期末处理中的期末结转。 结转后,看一下余额表,确认全部处理完了。 结转的凭证,再审核记账 最后是结账。
用友U8当月凭证做完后,需要点击软件的过账按钮,这样就把录入的凭证的数据过账到账簿上面,也就是通常所说的记账(登记账簿)过程。之后再点击结转损益按钮,然后结账,就可以出具当月的财务报表。
(1)执行“期末”|“结账”命令,进入“结账”窗口。单击要结账月份,单击“下一步”按钮。(2)单击“对账”按钮,系统对要结账的月份进行账账核对。单击“下一步”按钮,系统显示“12月工作报告”。
用友怎么填制凭证?
1、点击“业务工作”选项卡。如图按“财务会计”→“总账”→“凭证”→“常用凭证”的顺序分别双击各菜单。
2、方法输入带部门核算的科目后回车,会跳出选择部门的界面 方法点中需要录入部门的分录,然后将鼠标移动到凭证下方最后一行分录与合计行交界处,鼠标会变成笔头形状,双击鼠标,就可以跳出录入部门的界面。
3、问题一:用友软件填制凭证之后做什么 填制完以后,需要出纳签字的就签字,签字完审核凭证,然后记账,然后结账,出报表。报表错了的话,反结账,恢复记账前状态,反审核,修改凭证。
4、反结账:打开月末结账,点击最后结账的月份,按“Ctrl+Shift+F6”,输入口令。

用友这个月的账还没有结,怎么填制下个月的凭证呢
用友这个月的账还没有结,怎么填制下个月的凭证呢 可以填制凭证,但不可以记账。因此,你应首先登录到总账,将凭证的编号方式更改为手工的编号方式,(如果已经是手工方式,就无需修改。
可以填凭证,没有什么影响,凭证是不参与计算的,记账才是计算。
当然可以,你想想客户欠你一万块钱,这个月没结清,下个月就不能卖他货了么?实际业务可以,管理软件自然也可以,不然帐对不准没做月结,下个月还不让人做凭证发生业务,活人不不还让软件憋死了。。
可以。当月未结账,不影响下月填制凭证的。填写日期一般是填财会人员填制记账凭证的当天日期,也可以根据管理需要,填写经济业务发生的日期或月末日期。如报销差旅费的记账凭证填写报销当日的日期。
须先把当月的结账然后填下月凭证。如果的当月有账务以后有补充或更改的,可以找到【反结账】进行反结账然后进行修改,完成后在把所说的当月结转,不会影响下个月已经填制的凭证。
用友财务软件当月未结账如何填制下月凭证
1、用友这个月的账还没有结,怎么填制下个月的凭证呢 可以填制凭证,但不可以记账。因此,你应首先登录到总账,将凭证的编号方式更改为手工的编号方式,(如果已经是手工方式,就无需修改。
2、反结账:打开月末结账,点击最后结账的月份,按“Ctrl+Shift+F6”,输入口令。
3、结账之前要确认所有的凭证都准确无误,全部进行审核,点击“期末”——“转账定义”——“期间损益”。对要结转的损益类科目进行设置,如果有新的科目要注意选择。
4、可以填凭证,没有什么影响,凭证是不参与计算的,记账才是计算。
5、先录入几个月凭证再按月结账是可以的,但做的凭证必须按照每个月的时间修改,因为记账、结账是按每月的时间操作的,如果几个月的凭证做在一个月的时间,就不能按月结账。
6、原则上,凭证做到下个月。如果一定要添加到本月,只能反结账,反审核,一切月末操作先取消,增加凭证后,再制单、审核和记账并结转下月。
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