财务软件加站点怎么做账(财务软件怎么增加辅助)
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请教大家,如果一个财务室有几个会计,每个人都有 财务软件站点,每个人录入凭证,应该怎么做不会那么乱呢
我是做财务软件维护的
建议:不管是用友、金蝶 还是一切财务软件,你如果有内外帐,肯定是要建立2个帐套的
假设:A帐套(内帐帐套) B帐套(外帐帐套),凭证号当然也是分开来的了。
1、首先要整理凭证,合乎外帐要求的,要单独粘贴,单独整理弊慧出来(你可以自己在凭证上用铅笔自己做标记),然后日常交给负责内帐的会计,做到当天的凭证次日一定要录入内帐帐套里面(如果内帐也需要,就直接把外帐的封面给复印一下,用复印件坐内帐)。
2、到月底,比如:28号左右,这时,内帐的凭证配卜扮基本上也已经录到内帐的软件里面去了,该有的单子当然就要复印完毕。 此时,可以由负责内帐的会计把你之前标记整理好的凭证交还给你。你利用29日--次月5日左右,一次性录入外帐的软件里面,并做好银行的对账工作,并计算成本(内帐的成本和外帐的成本是2个概念,要分来计算)。
3、到次月6日左右,基本外帐也就做出来了,该申报申报,该装订装订。(此时如果内帐会计需要可以把装订好的外帐拿给内帐会计参考)
注意:内帐会计录入财务软件的时候,是每天都在录入,每天都要对账的。保证现金银行要清楚,做到日清日结。
而外帐的会计,可以在月底一次性的录入当月的凭证,然后出报表,申报。
两个账只存在记账时间上的差别。
平时,就是大家一起整理凭证,一定要先把能入账的和不能入账的单独分开。
从录入凭证时间上,先记内帐,再记外帐。
从整理原始单据上,先整理外帐,再整理内帐。
具体流程:
整理外帐原始单据----整理内帐原始单据----全部单据先交由内帐会计记账(就是上千张单子,平均到每天也就几十张而已)-----内帐记账完毕,整理好再交由外帐会计培灶记账
具体人员的分工,可以由你们自己商量

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