财务软件固定资产如何反结账(t6固定资产模块反结账)
今天给各位分享财务软件固定资产如何反结账的知识,其中也会对t6固定资产模块反结账进行解释,如果您是会计又正好在搜索财务软件固定资产如何反结账相关问题,相信我们下方的内容能够帮助您解决你现在面临的问题!
本文目录一览:
固定资产怎么反结账
问题一:用友U8固定资产如何反结账财务软件固定资产如何反结账,总账已经取消结账财务软件固定资产如何反结账,记账了 用最后结账月内日期进软件,到固定资产里处理下面有个反结账,或者恢复月末结账前状态
要注意:反结到5月 固定资产中5月以后所作操作会丢失
问题二:用友T3中固定资产怎么反结账?谢谢财务软件固定资产如何反结账! 例如你5月固定资产已结账,你想反结5月固定资产,就在5月登陆账套,然后点开固定资产模块,然后点击处理,下边有个恢复5月结账
问题三:用友U8固定资产模块怎样反结账 对账”功能界面按下快捷键[Ctrl+H]激活“恢复记账前状态”功能
在结账向导一中,用鼠标选择要取消结账的月份上,按[Ctrl+Shift+F6]键即可进行反结账
问题四:用友固定资产模块如何反结帐 展开“处理”,单击“恢复月末结帐前状态”(只有在本月已执行月末结帐的情况下才显示)
问题五:金蝶固定资产如何反结账? 固资模块----期末处理---SHIFT+F12
问题六:如何取消固定资产结账 第一、进行帐套备份
第二、固定模块取消结账需要重新以本月月末的时间登陆账套,在“固定资产”下拉菜单点击“处理”,选择“恢复月末结账前状态”。按照提示进行操作即可。
问题七:用友系统固定资产模块年度反结账怎么反结? 展开“处理”,单击“恢复月末结帐前状态”(只有在本月已执行月末结帐的情况下才显示)。
当系统结账完毕后,若发现已结账的月份中存在错误,需要修改的,必须执行反结账命令,反结账的步骤为:
第一步:反结账进入用友软件,打开总账系统模块,依次点击财务会计→总账→期末→结账,将鼠标指向需要修改的月份,同时按下ctrl+shift+F6键,系统会提示输入密码,输入正确的密码后,反结账完成。
第二步:反记账依次点击财务会计→总账→期末→对账,同时按下ctrl+H,系统会提示:“恢复记账前状态已被激活”;然后在财务会计→总账→凭证→恢复记账前状态中执行反记账命令。选择完成后,用鼠标点击〖确认〗按钮,输入帐套主管口令,系统开始进行恢复工作。
其中:最近一次记账前状态,即将最近一次记账的凭证恢复成未记账凭证,以便重新修改,再记账。本月月初状态,即将本月全部己记账的凭证恢复成未记账状态,以便重新修改,再记账。
第三步:取消审核恢复到记账前状态后,需要修改凭证的,还需要取消凭证审核(注意:谁审核谁取消)。以审核人的身份登陆到用友通软件,点击“审核凭证”打开“凭证审核”窗口,可以顶中一个或多个已审核的凭证进行取消审核。也可以成批取消审核。双击其中的任意一行进入“审核凭证”界面,再依次点击审核――成批取消审核即可。取消凭证审核后,就可以修改凭证。
问题八:K3中固定资产模块如何反结账 固定资产-凭证管理-删除你自动生成过的凭证,然后去系统中反结账
反结账点击 总账模块下面的结账,选项-反过账。
问题九:用友固定资产怎样反结账? 用想反结账的月份登陆,进去后在结账的位置有取消结账
问题十:金蝶K3固定资产怎样反结账? 不是那个界面,是上一个界面,在点击固定资产结账的同时按住shift

金蝶财务软件一般的反过账和反结账怎么操作?
金蝶是一款财务软件,在财务工作过程中出现错误,在取消过帐的基础上还要对已做的财务数据进行修改,重新过帐就要反过账。具体的方法如下:
1、打开软件后,按Ctrl+F12,直接点击“完成”即可。直接点期末结帐可以有反结帐的选择。
2、反过账操作方法:同时按下Ctrl+F11。有些电脑需要F1~12的键需要按Fn键才有效,也就是需要同时按Fn+Ctrl+F11或F12),先反结帐再反过帐就可以修改凭证了。
3、如果凭证没有审核,反过账完毕即可修改或删除;如果凭证已审核,则需反审核后再修改, 由过滤条件直接进入会计分录序时簿。
4. 进入会计分录序时簿后找到工具栏上的“编辑”按键并点击
5、下拉出菜单,然后找到“成批销章”按键,该按键即为反审核按键,反审核凭证后即可对凭证进行修改。
用友T3如何反记帐、反结帐、反审核
用友T3总账已结账财务软件固定资产如何反结账,进行反结账、反记帐、反审核凭证操作步骤如下:
1、登陆用友T3财务软件固定资产如何反结账,进入账套。
2、点击“总账系统”进入页面。
3、点击“月末结账”,进入结账财务软件固定资产如何反结账的页面。
4、进入页面后,点击到要进行反结账的月份,同时按下:ctrl+shift+F6。
5、跳出界面,输入反结账的口令密码,即管理员密码。
6、界面当月显示没有“Y”,即表示已经反结账成功财务软件固定资产如何反结账了。
7、反结账就可以进行反记账。点击“总账”-“凭证”-“恢复记账前状态”。
8、有两种恢复记账模式,“最近一次记账状态”和“xx年xx月初状态”,输入管理员密码就可以完成反记账。
9、点击“总账”-“凭证”-“审核凭证”
10、点击月份进入后,点击“取消审核”,既可以实现反审核凭证。
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