用友财务软件grp-r9反结账,用友g6反结账

用友财务软件grp-r9反结账,用友g6反结账

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用友财务软件怎样取消记帐和反结帐

进入用友软件,打开总账系统模块,依次点击总账——期末——结账。在弹出的窗口中,选择要取消结账的最后一个结账月份,按Ctrl+Shift+F6组合键,再输入帐套主管的口令即可。

取消结账(用账套主管操作):点“总账—期末—结账”,打开了结账窗口,选择需要取消结账的月份,同时按“CTRL+SHIFT+F6”,输入账套主管的口令点“确定”。

在【财务会计】-【总账】-【记账】,点击进入。点击左上角的查询,选择账簿、凭证所属的会计期间及凭证号,选择凭证类型为“已记账”。查询出凭证后,会显示记账按钮。

第一步,进入软件,依次单击“总账”--“期末”--“对账”选项,见下图,转到下面的步骤。第二步,执行完上面的操作之后,将显示以下界面,见下图,转到下面的步骤。

用友软件反结账怎么操作

1、在U8界面选择“实施导航”。单击“实施导航”按钮,弹出“实施导航工作台”。在“实施导航工作台”窗口,点击“实施工具”按钮。

2、第一步:反结账进入用友软件,打开总账系统模块,依次点击财务会计→总账→期末→结账,将鼠标指向需要修改的月份,同时按下ctrl+shift+F6键,系统会提示输入密码,输入正确的密码后,反结账完成。

3、反结账当月日期登入软件-固定资产,这时候会提示登陆日期不是最新可修改月份,点击继续即可 固定资产-处理-恢复月末结账前状态,完成反结账。

4、用友系统记账,一般按照如下8个步骤操作。(1)在用友T3界面里面点击“总账”。(2)点击凭证”。(3)选择“记账”。(4)选择本次记账范围。(5)选好范围后,确认生成记账报告无误,点击下一步。(6)点击记账。

用友软件反结账后还可以反过账吗

1、反结账操作方法:打开软件后,直接同时按Ctrl+F12,如果没有设置口令,直接点击“完成”即可。反过账操作方法:同时按下Ctrl+F11,出现反过账界面。

2、点击“恢复记账前状态”出现下图,选择所需要恢复的记账前状态后点击确定。点击确定后,出现密码框,输入密码后,点击确认即可完成反记账操作。

3、选择【修改凭证】选项后,页面会弹出此凭证的记账凭证录入框,在需要修改的地方进行修改即可。所以想要修改以往的凭证,要先反结账,再反过账,才能进行修改。

用友GRP/R9如何反结账

第一步、反结账进入用友软件,打开总账系统模块,依次点击总账――期末――结账,如图所示: 在弹出的窗口中,选择要取消结账的最后一个结账月份,按Ctrl+Shift+F6组合键,再输入帐套主管的口令即可。

—关闭画面——打开凭证处理[文件——反记帐]——完成 反审核操作流程:直接进入凭证处理——打开任务组“文件”——反审核——完成 这个是总账的反结账,不知固定资产是否适用。参考一下吧。

用友软体R9反结帐,工具拦有一个帮助,点选帮助下的关于,有一个红色字写的财务处理系统,在旁边有一个图示按住Ctrl键单击它就可以了,再在功能下面有个期末处理里面就会出现反结帐了。用友10。

需要输入口令,口令为操作员登录的密码。具体如下:第一步,打开软件主页,见下图,然后进入下一步。其次,完成上述步骤后,在“总账”模块中,单击“期末”选项中的“结账”选项,见下图,然后进入下一步。

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