u8财务软件跨月结账怎么办(用友u8跨年度结转步骤)

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本文目录一览:

用友U8总账系统本月凭证已记,上个月反结账后结不了帐,该怎么处理?

你的情况

u8财务软件跨月结账怎么办我建议还是不要反结账了u8财务软件跨月结账怎么办,用友供应链里面的反结账会必须要删除上月相者哪老关的业务凭缓嫌证(就是牵扯到单据生成的凭证),你不怕麻烦吗?

我首升给你的建议是,要不就直接做红字冲掉,然后再重新入库,要不然就不用管8月末和9月初的了

反正到了9月底

库存和总账还是对上了

财务软件用友U8记帐凭证如何进行月结

你好,u8财务软件跨月结账怎么办我现在用的是用友软件!可以给你介绍一下u8财务软件跨月结账怎么办我的结帐流程!

首先:正确录入

收款凭证

负款凭证

转帐凭证(估计这个没问题).

结转相关科目:制造费用结转到基本生产成本

基本生产成本结转到主营业务成本

结转期间费竖并用

到本年利润

其次:用另一个会计的帐号登陆用友总帐界面,进行凭证审核,只有所有凭证都审核了

才能进行记帐.

如果审核凭证没有问题,就可以记帐了

记帐完了

就结帐

如果

记帐完了后

发现有问题

还可以

反记帐

CTRL+H

反结帐:ctrl+shift+f6

当然反记结帐都只能以主管的余敏迹拿孝帐号和密码登陆.

而且还要取消凭证审核了后

才能进行修改原凭证

其他具体情节可以参考软件旁边的"帮助",里面很多使用说明!

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