换了新的财务软件应付预付(切换新的财务软件应注意)

换了新的财务软件应付预付(切换新的财务软件应注意)

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本文目录一览:

公司财务以前做的预收账款和预付账款现在做应收和应付怎么调整_百度...

1、将应收账款的借方和预收账款的借方合计到一起,计入到应收账款的借方;应收账款的贷方和预收账款的贷方合计到一起计入预收账款的贷方。

2、借:应付账款 贷:预付账款 借:预收账款 贷:应收账款 是年底一起调还是每个月调几笔?如果为了避免税务过于敏感,建议每个月调几笔,年底还要留下点“看家”。

3、预收账款是以买卖双方协议或合同为依据,由购货方预先支付一部分(或全部) 货款给供应方而发生的一项负债,这项负债要用以后的商品或劳务来偿付。

之前做的账里有其他应交款,换了一个财务软件,重新做遍,没有其他应交...

1、不需要把之前的账再做一遍,如果之前有财务报表可以录入财务报表的数据进行初始化。

2、其他应交款科目是不是你自己增加上去的?金蝶增加一级科目后,需要在默认报表里面修改公式。你的这个建议在报表的未交税金里面把其他应交款增加进去。

3、要弄清楚原因,是否多计提,还是未缴纳税金。弄清楚明细后,如需调整,先调整,再根据调整后的具体明细转入应交税费、其他应付款、应付职工薪酬,有些企业其他应交款中项目比较杂,所以需清楚明细科目。

4、其他应交款会计处理:本科目核算小企业除应交税金、应付利润等以外的其他各种应交的款项,包括应交的教育费附加、矿产资源补偿费、住房公积金等。

5、你要明白资产负债表取得是哪里的数据,还有账期是不是对的。资产负债表只是一个报表的显示界面,配置、逻辑、取数还有个人操作都有可能导致数据不准,这个是一个综合性的症结。

用友软件应付款管理填不了应付预付科目这些怎么办,是什么原因造成的呢...

你在总账习题录入的凭证吧?应该是科目受控到应付系统了!打开会计科目,点修改,把科目受控取消就可以了。

你好!所有使用过应付账款的地方先取消掉。打开会计科目“应付账款”的界面,右下角有一项受控系统,将其改为空白。

帐套启用问题,你在启用帐套是可能没有启用应收、应付管理系统。852版本,没有权限,一般也能看到应收应付管理系统。ok了。

用友总账进入会计科目档案,找到预付账款,将受控系统改为应收应付系统应该就可以了吧。

确实够乱的,建议你这些科目挂客户+项目,供应商+项目辅助核算就可以了。把所有的客户档案跟供应商档案录入到基础档案下面的往来单位里。这样保证客户名称是唯一的。项目名称录入到项目档案里。这样不会太乱。

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用友软件中,应收账款、其他应收款、应付账款、预付账款、其他应付款内...

1、确实够乱的,建议你这些科目挂客户+项目,供应商+项目辅助核算就可以了。把所有的客户档案跟供应商档案录入到基础档案下面的往来单位里。这样保证客户名称是唯一的。项目名称录入到项目档案里。这样不会太乱。

2、预收账款应该也是同样的情况。你应该知道U8会计科目的编码是没法修改的,也没法把一个三级科目从一个二级科目的下方调到另外一个二级科目下,所以你说的基本没法做。

3、五大辅助核算主要是指部门核算、个人核算、客户核算、供应商核算和项目核算。

4、单位职工宿舍的押金2000元给到房东,其他应收款挂的辅助核算是个人往来,正确。因为公司只对内部人员有联系,而且最终受益者也是单位职工宿舍,所以房东无需挂辅助核算。公司代热力公司收的取暖费,属于其他应付款。

5、应收账款、预收账款、销售收入等科目:核算项目设置时一般直接是跟“客户”挂钩。应付账款、预付账款等科目:核算项目设置时一般直接是跟“供应商”挂钩。

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