财务软件反结账怎么选择月份(财务软件的反结账是干什么的)

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本文目录一览:

航天A3会计软件反结账怎么操作

1、航天财务软件A3跨年反结账的方法:到页面最后,把前面的钩去掉;打开参数设置界面--参数设置 然后按照正常的反结账的操作点击系统左侧菜单栏--选择总账管理,最后一个选项是“不允许跨年反结账”;初始化--下拉。

2、打开单张凭证或者在凭证管理选择多张凭证后,同时按下Ctrl+M 组合键即可执行反记账。航天信息A3 0版本开始就没有反记账菜单选项了,只能使用以上快捷键。

3、可以试下,CTRL SHIFT F6 这三组合键同时操作 取消反结账 CTRL H 反记账的操作。

4、从后依次向前进行反结账,反记账(凭证管理里可进行反记账),至3月。感谢您的提问。

6月份想反结账4月的账可以吗

可以,一般会计人员把当月的所有财务数据输入财务系统,并进行月末结账后,如果发现数据有误,就会进行反结账,借助财务软件在相应月份进行期末结账,即可完成反结账。

是不可以反结4月份的账单的结算是为了汇总一个会计期间经济活动的财务收支,编制财务会计报表,对各种会计账簿的当期和期末余额的计算和汇总。直观的说就是各种账本记录的结算。

可以反结账回去,【ctrl+12】反结回去之后5-8月的凭证不会消失。如果你用的是迷你版,要把4-8月结转损益凭证删除,在重新生成;要是用的是标准版或者其他,也要同时产出固定资产折旧,在重新生成。

金蝶迷你版不能直接跨越反结账 只能一个月一个月的反结账 比如,现在是12月,想反结账到9月份,就必须,先反结账到11月份,再反结账到10月份,最后才能反结账到9月份。

速达3000怎么反结账前一月

1、集成账务——期末结账——将取消上期结账打勾——下一步——将三项都打勾——反结账—— 确定。(2)速达财务系列反登帐:账务——凭证反登帐——反登帐——确定。

2、速达3000中,如果是进销存反结账的话,在“业务”――“期末处理”――“进销存反结账”;如果是财务反结账的话,在“财务”――“辅助工具”――“反结账”。

3、点桌面上的期末结账,在弹出的窗口左下角“取消上期结账”前打钩,按下一步,在“上期所有凭证反登账”前打钩,如果反要修改上期损益类科目时,“清除结转损益机制凭证”前也一并打钩,然后点“反结账”即可。

4、期末处理”。接着进入子功能“期末处理”模块后——选择“期末处理”模块下的明细功能“05065反结账”。然后进入明细功能“05065反结账”之后——弹出窗口“期末处理窗口”点击反结账。最后点击继续即可。

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