业务软件和财务软件起怎么暂估(财务软件服务费计入什么科目)
今天给各位分享业务软件和财务软件起怎么暂估的知识,其中也会对财务软件服务费计入什么科目进行解释,如果您是会计又正好在搜索业务软件和财务软件起怎么暂估相关问题,相信我们下方的内容能够帮助您解决你现在面临的问题!
本文目录一览:
- 1、暂估成本,怎么估?会计分录?
- 2、在用友中怎样进行暂估成本处理
- 3、暂估固定资产入账财务软件的处理问题
- 4、用友T3财务软件里,取消暂估的方法。
- 5、用友T3暂估入库操作流程(具体软件中的操作流程)
暂估成本,怎么估?会计分录?
1、暂估入库 借:原材料 (暂估金额)。贷:应付账款——暂估/无票(XX供应商 ) (暂估金额)。暂估回冲 (1)红字冲回暂估入库 借:原材料 (原暂估金额,红字)。
2、暂估入库借:原材料(暂估金额) 贷:应付账款——暂估/无票(XX供应商)(暂估金额)必须注意的是,因未取得增值税发票的,不能申报抵扣增值税进项税额。
3、暂估主营业务成本的会计分录:编制的会计分录为:借:库存商品 贷:应付账款——暂估款 必须注意的是,未取得增值税专用发票的,不能申报抵扣增值税进项税额。
4、一般来说的话,会有两次会计分录。一次是暂估时:借:工程施工/暂估成本/**工程项目 贷:应付账款/暂估成本待收到发票后用红字按以上科目冲回。
5、贷:应付账款--暂估应付款(红字)。③、企业在取得相关的发票时入库的会计分录:借:原材料/库存商品。应交税费--应交增值税(进项税额)。贷:应付账款--暂估应付款。企业进行暂估处理时,应按计划成本暂估入账。
在用友中怎样进行暂估成本处理
1、提供暂估核算方式有三种:月初回冲;单到回冲;单到补差。
2、填写采购订单 点采购管理---采购订单2 填写采购入库单采购入库单可以在采购订单中直接流转生成也可以到3 采购发票的填写,如果点复核的话,则生成应付账款。如果想结算,点结算,选择日期供应商等确认,确定提示结算完毕。
3、暂估回冲 (1)红字冲回暂估入库 借:原材料 (原暂估金额,红字)。贷:应付账款——暂估/无票XX供应商 (原暂估金额,红字)。(2)收到发票,做入库处理 借:原材料 (发票不含税金额)。
暂估固定资产入账财务软件的处理问题
1、因为固定资产进项税可以抵扣,所以暂估固定资产的入账价值,是不含税价。企业暂估的固定资产发票收到时,将发票金额(不含税价)与暂估价的差额重新做一张凭证。
2、固定资产暂估入账一般是指固定资产已经投入使用,但还没有取得全额的发票时处理的,可以先按照合同规定金额暂估入账,并从入账次月起计提折旧。等发票到了以后再调整固定资产入帐价值(只调整固定资产原值,已提折旧不调整)。
3、暂估入账固定资产,会导致固定资产增加,固定资产增加计入借方核算,同时会导致应付账款—暂估增加,负债科目增加计入贷方核算。暂估入账固定资产账务处理是,借:固定资产—某某资产,贷:应付账款—暂估。
4、打开财务软件,输入用户名与密码,点击“登录”。在财务软件主界面,选择“录凭证”,进入“凭证填制”页面。依据在建工程明细表、合同等,暂估固定资产的入账金额,做以下账务处理。
5、企业购入的固定资产,已经投入使用但尚未取得全额发票的,可以按照合同约定进行暂估入账,并自入账的次月开始计提折旧。
用友T3财务软件里,取消暂估的方法。
操作步骤如下:点击录入业务软件和财务软件起怎么暂估,双击单价业务软件和财务软件起怎么暂估,输入暂估单价,点击保存。退回采购中浏览采购入库单。自动反添出单价,对采购入库单执行业务软件和财务软件起怎么暂估了暂估录入成本完毕以后,执行单据记账。点击正常单据记账、全选、点击记账、退出。
入库单和发票单要对应,并当月结算,就不会出现暂估,暂估的设置是不能取消的。
如果光用财务的话按照上面的顺序就可以了,如果有供应链系统的话,采购管理当月所有业务完成后要检查所有的采购发票是否全部结算,此关系到暂估数据和应付款数据的准确性。
用友T3暂估入库操作流程(具体软件中的操作流程)
1、月初回冲处理流程:月末核算系统结账前,需要对采购中所有暂估采购入库单进行暂估成本录入,系统会自动将所录入的单价回填至各张采购入库单中。
2、填写采购订单 点采购管理---采购订单2 填写采购入库单采购入库单可以在采购订单中直接流转生成也可以到3 采购发票的填写,如果点复核的话,则生成应付账款。如果想结算,点结算,选择日期供应商等确认,确定提示结算完毕。
3、你可以用T3用友软件进行操作,核算 →购销单据制单 →选择 →红字回冲。
4、用友T3有着自己的一套记账流程。传统流程如下:填制记账凭证审核记账凭证记账月末转账审核记账月末结账结账。
以上是有关业务软件和财务软件起怎么暂估和财务软件服务费计入什么科目的全部内容,作为会计的您有没有学会呢?如果仍然有疑问可在下方评论,小编会不定期回复哈。
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